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新天綠色能源上半年營收32.21億元 風(fēng)電場實現(xiàn)發(fā)電量34.30億千瓦時

2017-09-01 瀏覽數(shù):1116

新天綠色能源近日發(fā)布2017年中期報告。上半年新天綠色能源營收3221209000元,同比增53.4%;凈利潤為7107713000元,同比增70.1%。

  新天綠色能源近日發(fā)布2017年中期報告。上半年新天綠色能源營收3221209000元,同比增53.4%;凈利潤為7107713000元,同比增70.1%。報告期內(nèi),因本集團(tuán)控股風(fēng)電場運(yùn)營容量增加,控股風(fēng)電場實現(xiàn)發(fā)電量34.30億千瓦時,同比增長47.91%;本集團(tuán)控股風(fēng)電場可利用小時數(shù)為1,230小時,較上年度同期降低46小時,高于全國平均可利用小時數(shù)246小時,且高于河北省平均可利用小時數(shù)85小時;平均風(fēng)電機(jī)組可利用率 97.94%,較上年同期提高0.63個百分點。



  
  (一)風(fēng)電業(yè)務(wù)回顧與主要財務(wù)指標(biāo)
  
  1. 風(fēng)電業(yè)務(wù)回顧
  
  (1 風(fēng)電場運(yùn)營容量增加,發(fā)電量增長
  
  報告期內(nèi),因本集團(tuán)控股風(fēng)電場運(yùn)營容量增加,控股風(fēng)電場實現(xiàn)發(fā)電量34.30億千瓦時,同比增長47.91%;本集團(tuán)控股風(fēng)電場可利用小時數(shù)為1,230小時,較上年度同期降低46小時,高于全國平均可利用小時數(shù)246小時,且高于河北省平均可利用小時數(shù)85小時;平均風(fēng)電機(jī)組可利用率 97.94%,較上年同期提高0.63個百分點。
  
  (2 項目基建工作穩(wěn)步推進(jìn)
  
  截至報告期末,本集團(tuán)在建項目建設(shè)容量總計651.6兆瓦,其中陸上風(fēng)電項目351.6兆瓦,海上風(fēng)電項目300兆瓦。豐寧森吉圖二期風(fēng)電場全部併網(wǎng),其他項目均按計劃進(jìn)度施工。
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)進(jìn)一步規(guī)范了工程管理流程,全面檢查了基建項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全的控制情況,保障項目按照計劃推進(jìn)各項建設(shè)工作。
  
  (3 積極擴(kuò)充風(fēng)資源儲備
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)新增核淮容量49.5兆瓦,累計風(fēng)電核淮未開工容量1,960兆瓦。
  
  2017年上半年,本集團(tuán)新增核淮計劃(含備選)容量697兆瓦。截至報告期末,本集團(tuán)累計取得國家核淮計劃容量已達(dá)5,948.8兆瓦,分布于全國12個省份。
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)新增風(fēng)電協(xié)議容量3,800兆瓦,本集團(tuán)風(fēng)資源協(xié)議總?cè)萘窟_(dá)到28,372.5兆瓦,分布于全國20個省份。
  
  2. 風(fēng)電業(yè)務(wù)主要財務(wù)指標(biāo)(含光伏)
  
  (1 收入
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)風(fēng)電業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入人民幣14.96億元,比上年同期增加50.7%,主要原因是報告期內(nèi)售電量較上年同期上升。售電量上升的主要原因是新風(fēng)電場投運(yùn),導(dǎo)致發(fā)電量增加。
  
  (2 經(jīng)營費(fèi)用
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)風(fēng)電業(yè)務(wù)的經(jīng)營費(fèi)用(包括銷售成本、銷售及分銷成本、行政開支以及其他開支)為人民幣5.69億元,比上年同期增長42.3%,主要原因是報告期內(nèi)隨著新風(fēng)電場投運(yùn),經(jīng)營費(fèi)用相應(yīng)增長。
  
  (3 營運(yùn)利潤
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)風(fēng)電業(yè)務(wù)運(yùn)營利潤為人民幣9.70億元,比上年同期增加57.5%,主要原因是售電量增加;風(fēng)電業(yè)務(wù)毛利率為66.0%,比上年同期64.2%增加1.8個百分點,主要原因是上半年風(fēng)資源較好,售電量增加導(dǎo)致毛利率增加。
  
  三、經(jīng)營業(yè)績討論及分析
  
  (一)概覽
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)實現(xiàn)淨(jìng)利潤人民幣7.11億元,比上年同期增加70.1%,其中,歸屬于本公司權(quán)益持有人的利潤為人民幣6.01億元,比上年同期增加70.3%,主要原因為本集團(tuán)運(yùn)營利潤增加。
  
  (二)收入
  
  報告期內(nèi),本集團(tuán)的收入約為人民幣32.21億元,較上年同期增加53.4%,主要原因為風(fēng)電板塊和天然氣板塊收入同比增加。其中:
  
  1. 風(fēng)電及光伏業(yè)務(wù)收入約為人民幣14.96億元,較上年同期增加50.7%,主要原因為報告期內(nèi)售電量增加。 2. 天然氣業(yè)務(wù)收入約為人民幣17.25億元,較上年同期增加55.8%,主要原因為報告期內(nèi)售氣量增加。
  
  四、 2017年下半年工作展望
  
  2017年下半年,本集團(tuán)將進(jìn)一步解放思想,搶抓戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,全力以赴推進(jìn)各項工作助推業(yè)務(wù)發(fā)展,將持續(xù)推進(jìn)如下工作:
  
  1.深度探索合作機(jī)制,繼續(xù)在中東部地區(qū)搶佔優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資源,對于已佔領(lǐng)的資源認(rèn)真做好前期工作,力爭早日取得項目核淮。
  
  2借助京津冀協(xié)同發(fā)展、「煤改氣」政策落地、雄安新區(qū)建設(shè)等發(fā)展機(jī)遇,強(qiáng)化現(xiàn)有市場的挖掘深度,著力謀劃燃?xì)馐袌鰜丫帧?br />   
  3. 緊抓工程建設(shè)項目綜合管控,優(yōu)化項目建設(shè)管理,緊盯重點建設(shè)項目進(jìn)展,力促個重點工程按期投產(chǎn),實現(xiàn)早投產(chǎn)早收益。
  
  4. 密切跟蹤國家貨幣政策,做好資金整體安排,持續(xù)創(chuàng)新籌融資模式,細(xì)化資金管理,提高資金使用效率,減少資金沉淀,降低資金成本。
  
  5. 繼續(xù)優(yōu)化、完善制度管理體系建設(shè),優(yōu)化人才梯隊建設(shè),強(qiáng)化職能管理的支援意識,借助信息化手段,持續(xù)提升企業(yè)管治水準(zhǔn)。
  
  6. 進(jìn)一步提高公司安全精細(xì)化管理水準(zhǔn),利用夏季用氣低谷期和小風(fēng)季的季節(jié)性特點,開展設(shè)備定期檢查與維護(hù),貫徹落實隱患排查治理,充分做好冬季用氣高峰期和大風(fēng)季的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

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